Orden de Compra. Nº2852-821-SE09 "chocolates.ompe"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-821-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-04-2009
Nombre de la Orden de Compra chocolates.ompe
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-11209-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna *
Impuesto 11882,22
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
R.U.T. 77.721.380-6
Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes1Unidad no definidachocolates, segun solicitud adjunta, OMPEchocolates, segun solicitud adjunta, OMPE $ 62.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.538 $ 62.538
Total Neto $ 62.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.882
TOTAL OC $ 74.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.