Orden de Compra. Nº2852-830-SE08 "marcos de sierra, unidad tecnica sp 38"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-830-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-04-2008
Nombre de la Orden de Compra marcos de sierra, unidad tecnica sp 38
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas licitacion id 2852-60-le08
Proveniente de Licitación 2852-60-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna -1
Impuesto 2873,94874
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL
R.U.T. 6.986.018-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111509
Barrenas o Taladros2UnidadBarrenas o Taladrosmarcos de sierra metal $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
27111509
Barrenas o Taladros10UnidadBarrenas o Taladroshojas de metal $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Total Neto $ 15.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.874
TOTAL OC $ 18.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.