Orden de Compra. Nº2852-830-SE22 "ALIMENTOS- DIDECO/ODAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-830-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- DIDECO/ODAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-49-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 95681,76467945
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadAZÚCAR KILO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
50201711
Té instantáneo5UnidadCAJA DE TÉ 100 BOLSITAS ESPECIAL  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.286
50201706
Café8UnidadTARRO DE CAFÉ 170 GRAMOS  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.912 $ 29.916
50201706
Café3UnidadTARRO DE CAFÉ DESCAFEINADO 170 GRAMOS  $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.724 $ 11.723
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadLECHE LIQUIDA LITRO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
50181906
Pan en conserva60UnidadPAN MOLDE BLANCO  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.440 $ 115.462
50131801
Queso natural5UnidadQUESO LAMINAS POR KILO  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.992
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadYOGURT FRUTADO  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.294
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas5UnidadFIAMBRE JAMÓN  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.588
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadGALLETAS NEGRITA BOLSA O EQUIVALENTE  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.408 $ 17.412
50202304
Jugos y néctar envasados25UnidadJUGO DE LITRO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.697
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadOBLEAS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS DE LIMÓN  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.874
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS ALTEZA  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.479
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS TRITÓN  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.874
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadLECHE LIQUIDA SIN LACTOSA LITRO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
50181906
Pan en conserva60UnidadPAN INTEGRAL MOLDE  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.440 $ 115.462
Total Neto $ 503.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.682
TOTAL OC $ 599.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.