|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2852-854-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PETROLEO-ALCALDIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
65486,74197 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cotracar S.A. |
|
Razón Social |
COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGO S A
|
|
R.U.T. |
96.884.560-8 |
|
Sucursal |
Cotracar S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101508
| Petróleo crudo | 591 | Litro | Adquisición de Pètroleo, para calefaccionar las dependencias del municipio, segun dec. ex. nº 2854 de fecha 2 de junio del 2014.- | |
$ 583,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 344.553
|
$ 344.667
|
|
|
Total Neto
|
$ 344.667
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 65.487
|
|
$ 410.154
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.