Orden de Compra. Nº2852-861-SE13 "MATERIALES DE OFICINA-SP. Nº 1306-45-INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-861-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA-SP. Nº 1306-45-INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-228-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 4273,48
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA
R.U.T. 77.335.190-2
Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4BarraPEGAMENTO EN BARRA.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
44121707
Lápices de colores6CajaLAPIZ DE COLORES.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PLUMON, PROYECTO PARROQUIA SAGRADO CORAZON.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
60121109
Blocs de dibujo6UnidadBLOCK PARA PINTAR.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44121618
Tijeras4UnidadTIJERA.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
60121148
Papel lustre10UnidadPAPEL LUSTRE.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111604
Tarjetas comerciales100UnidadTARJETAS AMERICANAS.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 22.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.273
TOTAL OC $ 26.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.