Orden de Compra. Nº2852-872-SE22 "MATERIAL DE OFICINA - BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-872-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA - BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 301247,394957619
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector100UnidadCORRECTOR LAPIZ CINTA  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.513
44121804
Borradores10UnidadBORRADOR PIZARRA TIPO MAUSE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.076
44122019
Cajas de archivo o accesorios500UnidadCAJAS ARCHIVO RHEIN O ISOFIT ESTANDAR  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 503.782
44122016
Sujeta documentos50UnidadACCO CLIP METALICO  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.866
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO  $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.350 $ 91.345
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO  $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.020 $ 49.008
44111503
Bandejas de correspondencia10UnidadBANDEJA ESCRITORIO 2 PISOS  $ 8.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.270 $ 82.269
44112002
Calendarios50UnidadTACOS CALENDARIOS GRANDES 2023  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.193
44112002
Calendarios10UnidadTACOS CALENDARIOS CHICO 2023  $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.020 $ 12.017
44101801
Calculadoras o accesorios10UnidadCALCULADORA ESCRITORIO  $ 7.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.030 $ 73.025
44122017
Carpetas colgantes o accesorios300UnidadCARPETAS COLGANTES FLEJE PLASTICO  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.613
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA CARTON OFICIO  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.193
44122011
Carpetas para archivos300UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS COLORES OFICIO  $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.400 $ 191.345
31201517
Cinta para empaquetar100UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.300 $ 82.269
Total Neto $ 1.585.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.247
TOTAL OC $ 1.886.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.