Orden de Compra. Nº2852-874-SE24 "ALIMENTOS- DIDECO/VÍNCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-874-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- DIDECO/VÍNCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.055 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 6308,31932692
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyR Austral SPA
Razón Social PYR AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.169.566-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva1UnidadPAN DE MOLDE INTEGRAL  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
50181906
Pan en conserva2UnidadPAN DE MOLDE BLANCO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadLITROS DE JUGO NECTAR (NARANJA Y MANZANZA)  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
50202311
Bebidas2UnidadLITRO DE BEBIDA DESECHABLE COCA COLA  $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.528 $ 5.528
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadPAQ. GALLETAS ALTEZA  $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.529
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadPAQ. GALLETA CHAMPAÑA  $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.342 $ 5.343
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadPAQ. GALLETA TRITON  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
Total Neto $ 33.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.308
TOTAL OC $ 39.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.