Orden de Compra. Nº2852-894-SE20 "HERRAMIENTAS- DEPTO. OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-894-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2020
Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS- DEPTO. OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-40-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 299066,375849
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floka1
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Sucursal floka1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112003
Rastrillos10UnidadBARREHOJAS  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.261
24101501
Carretillas5UnidadCARRETILLAS  $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.950 $ 123.950
27112003
Rastrillos10UnidadESCARDILLO PUNTA TRAMONTINA  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.140 $ 57.143
31211910
Mitones300UnidadGUANTE CORRIENTE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.311
27112005
Hachas5UnidadHACHAS  $ 17.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.715 $ 85.714
27112005
Hachas4UnidadPICOTA  $ 12.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.764 $ 51.765
31211910
Mitones150UnidadGUANTE MAQUINISTA (CABRETILLA)  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.150 $ 315.126
24121502
Sacos para empaquetado2000UnidadSACOS PAPEROS  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.588
27112003
Rastrillos15UnidadRASTRILLO  $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.180 $ 141.176
Total Neto $ 1.574.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.066
TOTAL OC $ 1.873.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.