Orden de Compra. Nº2852-902-SE25 "MATERIALES FERRETERIA-DIDECO/SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-902-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA-DIDECO/SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 389876,9663422
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WAL CONSTRUCCIONES SPA
Razón Social WAL CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.711.471-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WAL CONSTRUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida20UnidadFIBROCEMENTO INTERNIT 1.20X240  $ 18.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.920 $ 364.924
31161503
Clavo-tornillo50UnidadKILO DE CLAVO TECHO 2 1/2  $ 3.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.200 $ 161.218
31161503
Clavo-tornillo50UnidadCAJA DE 100 TORNILLOS MADERA PUNTA PUNTA DE 1 1/2  $ 5.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.150 $ 284.160
30181504
Lavamanos3UnidadPEDESTAL DE LAVAMANOS MODELO UNIVERSAL  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.970 $ 89.970
11121604
Madera de coníferas300UnidadMADERA DE PINO BRUTO 2X3  $ 4.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.800 $ 1.282.689
Total Neto $ 2.182.961
Descuento $ 130.977
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.877
TOTAL OC $ 2.441.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.