Orden de Compra. Nº2852-905-SE23 "SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-905-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.056 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 5376,2016806613
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyR Austral SPA
Razón Social PYR AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.169.566-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA TÉ DE 20 BOLSITAS CORRIENTE  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
50181901
Pan fresco2UnidadPAN BLANCO MOLDE  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
50111510
Carne de ave o carne fresca1UnidadPECHUGA DE POLLO  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar1UnidadSALAME  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50202311
Bebidas1UnidadJUGO DE 1 LITRO  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.958 $ 2.958
50202311
Bebidas1UnidadBEBIDA DESECHABLE (1 LITRO)  $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.764 $ 2.764
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadGALLETAS DE CHAMPAÑA  $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.671 $ 2.671
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadGALLETAS DE LIMON  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747 $ 1.747
50101538
Verduras frescas1UnidadPIMIENTO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 28.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.376
TOTAL OC $ 33.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.