|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2852-907-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
materiales varios, secretario municipal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
licitacion nº 2852-404-le07 |
|
Proveniente de Licitación
|
2852-404-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
2128,3192 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ELECTRO HORN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
82.216.800-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111704
| ENCHUFE SOBREPUESTO REMA | 1 | Unidad | ENCHUFE SOBREPUESTO REMA | materiales varios, ver lista adjunta |
$ 11.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.202
|
$ 11.202
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.202
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.128
|
|
$ 13.330
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.