Orden de Compra. Nº2852-922-SE25 "ALIMENTOS- DIDECO/VÍNCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-922-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- DIDECO/VÍNCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.055 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 31852,14285147
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadKILO DE AZÚCAR  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034
50201710
Té de hierbas4UnidadCAJA DE TÉ 20 BOLSITAS DE HIERBA  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.798
50201711
Té instantáneo2UnidadCAJA DE TÉ BOLSITA ESPECIAL   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
50121538
Pescado estable sin refrigerar32UnidadTARRO DE ATÚN 170 GR.  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.048 $ 22.050
50131701
Leche o productos de mantequilla4UnidadKILO DE LECHE EN POLVO INSTANTANEA  $ 6.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.352 $ 26.353
50201706
Café3UnidadTARRO DE CAFÉ 170 GR  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFÉ DESCAFEINADO   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta8UnidadMERMELADA 400 GR  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.640 $ 12.639
50171551
Sal de cocina o de mesa2UnidadKILO DE SAL   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadAVENA INSTANTANEA 400 GR  $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496 $ 3.496
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2UnidadLITRO DE ACEITE VEGETAL  $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.891
50221102
Harina de trigo1UnidadHARINA SIN POLVO DE HORNEAR 20 KL  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadKILO DE AZUCAR FLOR  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.277
50221201
Cereales precocidos y listos para comer6UnidadMAICENA 500 GR  $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.976 $ 14.975
50181709
Suministros para el horno8UnidadPOLVO PARA HORNEAR 200 GR  $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.896 $ 11.899
50131701
Leche o productos de mantequilla4UnidadTARRO DE LECHE CONDENSADA   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
50221201
Cereales precocidos y listos para comer6UnidadSEMOLA 500 GR  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.513
Total Neto $ 167.643
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.852
TOTAL OC $ 199.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.