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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-928-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Grafico, Turismo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-40-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
79705 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Activa Productora Gráfica |
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Razón Social |
PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.190.731-k |
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Sucursal |
Activa Productora Gráfica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121714
| Banderolas | 6 | Unidad | Pendón Roller 180x0.80 metros.- | |
$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 258.000
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$ 258.000
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55121714
| Banderolas | 12 | Unidad | Minipendones 25x15 cms.- | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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48101905
| Tazas para servicio de mesa | 43 | Unidad | Tazón Blanco Estampado.- | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.500
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$ 107.500
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Total Neto
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$ 419.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.705
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$ 499.205
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.