Orden de Compra. Nº2852-94-SE26 "MANTENCIÓN AREAS VERDES-MEDIO AMBIENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-94-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN AREAS VERDES-MEDIO AMBIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-58-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.003 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco #413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 11044529,319314
Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLOVERDE
Razón Social SOLOVERDE S.A.
R.U.T. 99.551.750-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaServicio de Mantención de Área Verdes Linea 1: Corte y Manejo de Césped segun factura N°3825 de fecha 12.02.2026 al mes de Enero  $ 34.877.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.877.461 $ 34.877.461
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaServicio de Mantenimiento de Área Verdes Linea 2: Manejo de árboles y arbustos según factura N°3825 de fecha 12.02.2026 al mes de Enero  $ 23.251.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.251.641 $ 23.251.641
Total Neto $ 58.129.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.044.529
TOTAL OC $ 69.173.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.