Orden de Compra. Nº2852-941-SE23 "Materiales, Bodegs"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-941-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales, Bodegs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 256708,20163786
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur Ltda.
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mansur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadTacos Blancos  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.025
44121701
Lápiz pasta6UnidadLápiz Bic azul x 50  $ 12.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.094 $ 77.092
44121701
Lápiz pasta4UnidadLápiz Bic negro x 50  $ 12.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.396 $ 51.395
44121706
Lápices de madera6UnidadLápiz grafito x 12  $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.152 $ 7.155
44121905
Almohadillas de entintar o estampar20UnidadHuelleros  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.395
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPilas D x 2  $ 5.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.840 $ 50.840
31201503
Cintas adhesivas de protección50UnidadCinta de embalaje transparente  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.150 $ 41.134
44101707
Corcheteras10UnidadCorchetera 70 hojas  $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.220 $ 156.218
44121802
Líquido corrector150UnidadCorrector lápiz cinta  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.250 $ 137.269
44121705
Portaminas40UnidadPortaminas 0.7  $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.395
44101801
Calculadoras o accesorios15UnidadCalculadora Escritorio  $ 7.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.545 $ 109.538
44121705
Portaminas100UnidadMinas 0.7  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.025
26111702
Pilas alcalinas300UnidadPilas AA  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.900 $ 246.807
26111702
Pilas alcalinas300Unidad InternacionalPilas AAA  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.900 $ 246.807
Total Neto $ 1.351.096
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.708
TOTAL OC $ 1.607.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.