Orden de Compra. Nº
2852-941-SE23
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Materiales, Bodegs
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-941-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales, Bodegs
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
256708,20163786
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mansur Ltda.
Razón Social
MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.075.976-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mansur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad
Tacos Blancos
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.000
$ 73.025
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
Lápiz Bic azul x 50
$ 12.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.094
$ 77.092
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad
Lápiz Bic negro x 50
$ 12.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.396
$ 51.395
44121706
Lápices de madera
6
Unidad
Lápiz grafito x 12
$ 1.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.152
$ 7.155
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
20
Unidad
Huelleros
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.395
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
Pilas D x 2
$ 5.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.840
$ 50.840
31201503
Cintas adhesivas de protección
50
Unidad
Cinta de embalaje transparente
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.150
$ 41.134
44101707
Corcheteras
10
Unidad
Corchetera 70 hojas
$ 15.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.220
$ 156.218
44121802
Líquido corrector
150
Unidad
Corrector lápiz cinta
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.250
$ 137.269
44121705
Portaminas
40
Unidad
Portaminas 0.7
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.400
$ 51.395
44101801
Calculadoras o accesorios
15
Unidad
Calculadora Escritorio
$ 7.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.545
$ 109.538
44121705
Portaminas
100
Unidad
Minas 0.7
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.000
$ 73.025
26111702
Pilas alcalinas
300
Unidad
Pilas AA
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.900
$ 246.807
26111702
Pilas alcalinas
300
Unidad Internacional
Pilas AAA
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.900
$ 246.807
Total Neto
$ 1.351.096
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 256.708
TOTAL OC
$ 1.607.804
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.