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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-950-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Amplificación, Gabinete |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-42-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
57318,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
amplificaciones jm |
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Razón Social |
JULIO CESAR ANTONIO MUNOZ VELASQUEZ
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R.U.T. |
13.824.187-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
amplificaciones jm |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41115501
| Sonares | 1 | Unidad | Amplificación Simple | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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41115501
| Sonares | 6 | Unidad | Pantalla Led 2x3 | |
$ 33.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.678
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$ 201.678
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Total Neto
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$ 301.678
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.319
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$ 358.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.