Orden de Compra. Nº2852-960-SE19 "MATERIALES-ORNATO Y PAISAJISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-960-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-ORNATO Y PAISAJISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-40-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 49128,571418515
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floka1
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Sucursal floka1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2UnidadKL CLAVO CORRIENTE 2"  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
31161503
Clavo-tornillo2UnidadKL CLAVO CORRIENTE 3"  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
31161601
Pernos de anclaje75UnidadPERNOS ANCLAJE   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.664
31161603
Pernos de carruaje50UnidadPERNOS COCHE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
31191502
Discos bruñidores2UnidadDISCO DE DESBASTE 4" 1/2  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109
24121502
Sacos para empaquetado200UnidadSACOS PAPEROS  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.059
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas3UnidadAZADOR CON MANGO TRAMONTINA  $ 13.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.587 $ 40.588
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas10UnidadDADOS MEDIDAS SEGUN NECESIDAD  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadGALONES OLEO SINTÉTICO CONSTRUCTOR  $ 15.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.134 $ 46.134
31191501
Papeles de lija20UnidadPLIEGO LIJA MADERA  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.689
27111703
Juegos de enchufes2UnidadALARGADOR 20 MTS  $ 11.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.774 $ 22.773
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTORNILLO VULCANITA 8X3  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
31161503
Clavo-tornillo600UnidadTORNILLO MADERA   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
27112801
Brocas2UnidadBROCA PARA MADERA 12 MM  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR 8 MTS  $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.092 $ 6.092
Total Neto $ 258.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.129
TOTAL OC $ 307.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.