Orden de Compra. Nº2852-961-SE24 "MATERIALES FERRETERIA- OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-961-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA- OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 150946,2184755
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Floka Ltda
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Floka Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121804
Preparados antioxidantes5UnidadANTICORROSIVO GALON NEGRO  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadOLEO CONSTRUCTOR SOQUINA CAFÉ MORO  $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.500 $ 239.496
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadOLEO CONSTRUCTOR SOQUINA ROBLE   $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.750 $ 119.748
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadOLEO CONSTRUCTOR SOQUINA GRIS PERLA  $ 21.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.194 $ 43.193
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadESMALTE AL AGUA BLANCO HUESO  $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.780 $ 203.782
31161503
Clavo-tornillo3000UnidadTORNILLO VOLCANITA 8X 2.1/2 ZINC  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.630
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadTORNILLO VOLCANITA 6X 1.5/8 ZINC  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 12.605
Total Neto $ 794.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.946
TOTAL OC $ 945.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.