|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2852-963-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-35-LP25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2852-35-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco #413 |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
5180980,672263 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco #413 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
M.S.A |
|
Razón Social |
SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.624.270-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
M.S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101703
| Escritorios | 1 | Unidad | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | VALOR EXPRESADO NETO |
$ 27.268.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.268.319
|
$ 27.268.319
|
|
|
Total Neto
|
$ 27.268.319
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.180.981
|
|
$ 32.449.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.