Orden de Compra. Nº2852-968-SE22 "MEJORAMIENTO ESTRUCTURA e INSTALACIÓN DE PISOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-968-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO ESTRUCTURA e INSTALACIÓN DE PISOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco #413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 1299210,5798304
Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENE MARCELO
Razón Social MARINA AUSTRAL SPA
R.U.T. 76.812.221-0
Sucursal RENE MARCELO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadServicio de “MEJORAMIENTO ESTRUCTURA SEGUNDO PISO CASA COLON” .•Cotización N°616 $ 3.776.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.776.500 $ 3.776.500
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadServicio de “INSTALACIÓN DE PISOS VINÍLICOS EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, OFICINAS DE; AUDITORIA, BODEGA, ACTIVO FIJO Y VITRIFICADO PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA”.•Cotización N°620 $ 3.061.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.061.450 $ 3.061.450
Total Neto $ 6.837.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.299.211
TOTAL OC $ 8.137.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.