Orden de Compra. Nº2852-987-SE12 "Materiales e insumos - comunicaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-987-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales e insumos - comunicaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-44-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 37169,7478990969
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA
R.U.T. 77.335.190-2
Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador45UnidadSet de papel fotografico 200 gr.  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.985 $ 86.975
43202001
Discos compactos (CD)2UnidadTorres de 100 CD-ROM  $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.403
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)4UnidadTorres de 50 DVD-ROM  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.304 $ 36.303
26111704
Cargadores de baterías1UnidadCargador de pilas AA  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
26111702
Pilas alcalinas4UnidadSet de pilas recargables  $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.884 $ 25.882
60121108
Croqueras20UnidadCroqueras apuntes  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Total Neto $ 195.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.170
TOTAL OC $ 232.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.