Orden de Compra. Nº2852-988-SE23 "SUMINISTRO IMPRENTA- ADMINISTRACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-988-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO IMPRENTA- ADMINISTRACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-43-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.999 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 1000300,6
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Activa Productora Gráfica
Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA
R.U.T. 76.190.731-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Activa Productora Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p2UnidadMANTEL SPANDEX ESTAMPADOS 1 LOGO 180X74 CMS  $ 75.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.620 $ 151.620
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p6UnidadBANDERAS MODELO VELA IMPRESIÓN TEXTIL 450 CMS DESMONTABLE  $ 47.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.280 $ 287.280
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p1UnidadPANEL ARAÑA 300X320 CMS  $ 492.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.100 $ 492.100
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p2UnidadPENDONES ROLLER 80/200 CMS  $ 51.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.740 $ 103.740
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Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p10UnidadTOLDOS CON LONA ENGOMADA 200X200  $ 423.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230.000 $ 4.230.000
Total Neto $ 5.264.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.000.301
TOTAL OC $ 6.265.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.