Orden de Compra. Nº2852-995-SE18 "Arriendo Sistemas, Informática"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-995-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Arriendo Sistemas, Informática
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-128-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 700466,54
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz
Razón Social CAS CHILE S A DE I
R.U.T. 96.525.030-1
Sucursal CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233004
Software de sistema operativo1UnidadArriendo de Sistemas para la Gestión Municipal, según factura Nº 23254 correspondiente al mes de Agosto del 2018.-  $ 3.277.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.300 $ 3.277.300
43233004
Software de sistema operativo1UnidadPortal E-Com según factura Nº 23269 correspondiente al mes de Agosto del 2018.-  $ 409.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.366 $ 409.366
Total Neto $ 3.686.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 700.467
TOTAL OC $ 4.387.133


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.