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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2853-103-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Archivadores GE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2853-111-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Del Salvador 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
12932,7699 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Instrucciones de Entrega |
Los productos
deben ser entregados en la Escuela Grupo Escolar San Francisco 940 esquina
Ramón Ricardo Rosas, Puerto Varas.
La factura deberá
ser recepcionada en oficina DAEM, Del Salvador 320 5to Piso
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Proveedor |
Sociedad Comercial N & R Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL N & R LTDA
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R.U.T. |
77.335.190-2 |
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Sucursal |
Sociedad Comercial N & R Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 30 | Unidad | Archivadores 3 anillos tamaño carta | |
$ 2.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.070
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$ 68.067
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Total Neto
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$ 68.067
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.933
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$ 81.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.