Orden de Compra. Nº
2853-1126-SE10
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Materiales de enseñanza
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2853-1126-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de enseñanza
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2853-96-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
20820,58
Dirección de Envío de la Factura
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA HORN
Razón Social
LIBRERIA HORN LIMITADA
R.U.T.
76.036.317-0
Sucursal
LIBRERIA HORN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
20
Caja
20 Cajas lapices colores
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.360
$ 23.360
44111516
Agendas
3
Unidad
Agendas
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.346
$ 11.346
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
3 lapices inoxcrom
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.539
$ 7.539
39121430
Sujeta fusibles
1
Unidad
Porta clips
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 454
$ 454
39121430
Sujeta fusibles
1
Unidad
Un porta clips SRD-503
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
60101703
Materiales educativos individuales
1
Unidad
1 juego laberinto, 20 escarchas, 5 glither glue, 2 pegamento Textil, 10 Pl. papel arroz, 10 pl. papel arroz, 6 pliegos pael algodón, 3 sacapuntas moyed y 10 sacapuntas metal moyed
$ 22.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.387
$ 22.387
31201615
Activadores del adhesivo
20
Unidad
20 Sick Fix grandes
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.160
$ 19.160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
5 Resmas papel tamaño carta
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
5 resmas papel tamaño oficio
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
Total Neto
$ 109.582
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.821
TOTAL OC
$ 130.403
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.