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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2853-1181-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Enmarcado diplomas Social DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2853-69-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Del Salvador 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
12635 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Dirección de Despacho |
Los productos
deben ser entregados en la Area Social Departamento de Educación San Francisco 940 esquina
Ramón Ricardo Rosas, Puerto Varas.
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Proveedor |
figaltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.450.390-2 |
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Sucursal |
figaltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82141601
| Servicios de montaje y enmarcado | 19 | Unidad no definida | Enmarcado de diplomas según cotización | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.500
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$ 66.500
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Total Neto
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$ 66.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.635
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$ 79.135
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.