Orden de Compra. Nº2853-1265-SE13 "Pinturas RN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-1265-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Pinturas RN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-55-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 47893,3
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Instrucciones de EntregaLos productos deben ser entregados en el Colegio Rosita Novaro de Novaro Calle Del Puente S/N, Puerto Varas.
La factura deberá ser recepcionada en oficina DAEM, Del Salvador 320 5to Piso
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua13Unidad no definidaEsmalte al agua S.W.  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.870 $ 207.870
31211904
Brochas5Unidad no definidaBrochas 3"  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211904
Brochas6Unidad no definidaRodillo Chiporro 18 cm  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211904
Brochas6Unidad no definidaRollido Chiporro 12 cm  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4Unidad no definidaAguarras  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211909
Bandejas de pintura2Unidad no definida   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 252.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.893
TOTAL OC $ 299.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.