Orden de Compra. Nº2853-1280-SE10 "Adquisición material escolar LA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-1280-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisición material escolar LA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-96-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 15847,9
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA
R.U.T. 77.335.190-2
Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20Unidad no definida20 barras de silicona.  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definida04 Silicona 500.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44122001
Archivadores de fichas16Unidad no definida16 archivadores presentación.  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840
14111525
Papel multiuso10Unidad no definida10 papel engomado  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111610
Cartulina60Unidad no definida30 cartulinas moradas 30 cartulinas amarillas  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
60121150
Papel Crepé20Unidad no definida20 papel crepé  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111610
Cartulina30Unidad no definida25 cartulinas metálicas doradas 05 cartulinas metalicas rojas  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
53141501
Alfileres rectos10Unidad no definida10 cajas de alfileres.  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
53141501
Alfileres rectos5Unidad no definida05 cajas de push pins.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Total Neto $ 83.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.848
TOTAL OC $ 99.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.