Orden de Compra. Nº
2853-1280-SE10
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Adquisición material escolar LA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2853-1280-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición material escolar LA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2853-96-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
15847,9
Dirección de Envío de la Factura
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Comercial N & R Ltda.
Razón Social
SOC COMERCIAL N & R LTDA
R.U.T.
77.335.190-2
Sucursal
Sociedad Comercial N & R Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad no definida
20 barras de silicona.
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620
$ 1.620
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad no definida
04 Silicona 500.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44122001
Archivadores de fichas
16
Unidad no definida
16 archivadores presentación.
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.840
$ 39.840
14111525
Papel multiuso
10
Unidad no definida
10 papel engomado
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111610
Cartulina
60
Unidad no definida
30 cartulinas moradas 30 cartulinas amarillas
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
60121150
Papel Crepé
20
Unidad no definida
20 papel crepé
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
25 cartulinas metálicas doradas 05 cartulinas metalicas rojas
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
53141501
Alfileres rectos
10
Unidad no definida
10 cajas de alfileres.
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
53141501
Alfileres rectos
5
Unidad no definida
05 cajas de push pins.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
Total Neto
$ 83.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.848
TOTAL OC
$ 99.258
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.