Orden de Compra. Nº2853-1385-SE14 "Materiales Gasfitería ML"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-1385-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales Gasfitería ML
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-112-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 10163,1
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Instrucciones

Los Materiales deben ser Entregados en el Colegio Mirador del Lago ERRAZURIZ ESQUINA BULNES, Puerto Varas.

La factura deberá ser recibida en oficina DAEM, Decher N°797 esquina Miraflores, Puerto Varas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181511
Inodoros3Unidad no definidakit instalación WC  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro3Unidad no definidaTapas WC  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
31201606
Calafateos1Unidad no definidaSellante (silicona)  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
31201603
Gomas4Unidad no definidaGoma Cónica  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31181602
Sellos de caucho3Unidad no definidaCollarin  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad no definidaTeflón  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
40141702
Grifos3UnidadFluxómetro  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
Total Neto $ 53.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.163
TOTAL OC $ 63.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.