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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2853-1439-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de pintura Liceo PAC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2853-112-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Decher 797 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
218650,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Instrucciones de entrega | Los productos deben ser entregados en el Liceo Pedro Aguirre Cerda, Imperial S/N Esquina Rosario. La factura deberá ser recibida en oficina DAEM, Decher N°797 esquina Miraflores, Puerto Varas.
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Proveedor |
ferreteria la bomba |
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Razón Social |
PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
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R.U.T. |
9.644.832-5 |
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Sucursal |
ferreteria la bomba |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 86 | Galón | Pintura esmalte
30 celeste
20 damasco
20 blanco
10 pastel
06 gris | |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.075.000
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$ 1.075.000
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31211904
| Brochas | 14 | Unidad | Rodillo chiporro | |
$ 2.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.200
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$ 32.200
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 20 | Unidad no definida | Diluyente | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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31191501
| Papeles de lija | 14 | Unidad | Papel Lija | |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120
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$ 1.120
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31211909
| Bandejas de pintura | 5 | Unidad no definida | Bandejas de Pintura | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.500
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$ 5.500
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | Brochas | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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Total Neto
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$ 1.151.820
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Descuento
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$ 1.030
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.650
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$ 1.369.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.