Orden de Compra. Nº2853-1439-SE14 "Adquisición de pintura Liceo PAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-1439-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pintura Liceo PAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-112-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 218650,1
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Instrucciones de entrega Los productos deben ser entregados en el Liceo Pedro Aguirre Cerda, Imperial S/N Esquina Rosario.
La factura deberá ser recibida en oficina DAEM, Decher N°797 esquina Miraflores, Puerto Varas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte86GalónPintura esmalte 30 celeste 20 damasco 20 blanco 10 pastel 06 gris  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.000 $ 1.075.000
31211904
Brochas14UnidadRodillo chiporro  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Unidad no definidaDiluyente  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31191501
Papeles de lija14UnidadPapel Lija  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
31211909
Bandejas de pintura5Unidad no definidaBandejas de Pintura  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31211904
Brochas10UnidadBrochas  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 1.151.820
Descuento $ 1.030
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.650
TOTAL OC $ 1.369.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.