Orden de Compra. Nº2853-1465-SE13 "Materiales de escritorio ML SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-1465-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de escritorio ML SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-19-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 19782,3269
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Instrucciones de Entrega

Los Materiales deben ser Entregados en el Colegio Mirador del Lago ERRAZURIZ ESQUINA BULNES, Puerto Varas

La factura deberá ser recepcionada en oficina DAEM, Del Salvador 320 5to Piso

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA
R.U.T. 77.335.190-2
Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2ResmaOpalina Diseño Rosas  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
14111525
Papel multiuso1ResmaOpalina Linen Holland  $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
60121511
Lápices especializados2UnidadTiralineas  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
14111610
Cartulina10PliegoCartulina Metálica  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
48101905
Tazas para servicio de mesa20UnidadMug Térmico  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017
52161514
Audífonos3UnidadAudífonos Target  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
46171515
Estuches de llaves o llaveros25UnidadLlaveros  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
Total Neto $ 104.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.782
TOTAL OC $ 123.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.