Orden de Compra. Nº2853-1654-SE14 "Materiales de aseo Jardin Arco Iris "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-1654-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Jardin Arco Iris
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 514301,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadCloros  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas50UnidadLimpiavidrios  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131618
Mopas húmedas50UnidadTrapero doble ojal  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131502
Paños de limpieza50UnidadPaño multiuso   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
42132205
Guantes quirúrgicos200CajaGuantes latex caja talla M  $ 3.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.200 $ 646.200
47131803
Desinfectantes domésticos150UnidadCloro gel  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.850 $ 149.850
47131816
Desodorantes150UnidadDesodorante Ambiental   $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.250 $ 167.250
47121701
Bolsas de basura200BolsaBolsa de basura 70x80  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
47121701
Bolsas de basura250BolsaBolsa de basura de 110x120  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.000 $ 775.000
14111704
Papel higiénico10PackPapel Higienico  $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
14111703
Toallas de papel34PackToalla Nova   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
47121802
Removedores3BidónCera Liquida Incolora  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
47131615
Escobillones4UnidadEscobillon barre agua  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadLimpiador en crema  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLavalozas  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
53131608
Jabones10BidónJabón bidón 5 ltrs.  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 2.706.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 514.302
TOTAL OC $ 3.221.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.