Orden de Compra. Nº
2853-1654-SE14
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Materiales de aseo Jardin Arco Iris
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2853-1654-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo Jardin Arco Iris
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2853-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Decher 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
514301,5
Dirección de Envío de la Factura
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMASTER LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T.
78.307.160-6
Sucursal
OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad
Cloros
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas
50
Unidad
Limpiavidrios
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47131618
Mopas húmedas
50
Unidad
Trapero doble ojal
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
Paño multiuso
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
42132205
Guantes quirúrgicos
200
Caja
Guantes latex caja talla M
$ 3.231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 646.200
$ 646.200
47131803
Desinfectantes domésticos
150
Unidad
Cloro gel
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.850
$ 149.850
47131816
Desodorantes
150
Unidad
Desodorante Ambiental
$ 1.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.250
$ 167.250
47121701
Bolsas de basura
200
Bolsa
Bolsa de basura 70x80
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
47121701
Bolsas de basura
250
Bolsa
Bolsa de basura de 110x120
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 775.000
$ 775.000
14111704
Papel higiénico
10
Pack
Papel Higienico
$ 14.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
14111703
Toallas de papel
34
Pack
Toalla Nova
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 306.000
$ 306.000
47121802
Removedores
3
Bidón
Cera Liquida Incolora
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
47131615
Escobillones
4
Unidad
Escobillon barre agua
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
Limpiador en crema
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
Lavalozas
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
53131608
Jabones
10
Bidón
Jabón bidón 5 ltrs.
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
Total Neto
$ 2.706.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 514.302
TOTAL OC
$ 3.221.152
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.