Orden de Compra. Nº2853-184-SE14 "Material de ferretería PAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-184-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería PAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-112-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 90652,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Instrucciones de Entrega

Los productos deben ser entregados en el Liceo Pedro Aguirre Cerda, Imperial S/N Esquina Rosario

La factura deberá ser recepcionada en oficina DAEM, Del Salvador 320 5to Piso

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2GalónGalones de pintura SW-1814  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31211904
Brochas2UnidadRodillos 18"  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
39101605
ampolletas fluorescentes18UnidadLámparas (embutidas tipo fluorecente)  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
39101605
ampolletas fluorescentes100UnidadTubos florecentes  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
39111810
Interruptor de lámpara50UnidadPartidores  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
46171501
Candados5UnidadCandados medianos   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
31161606
Cerrojos de puerta8UnidadChapas de puerta Scannavinni 1280  $ 36.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.320 $ 288.320
Total Neto $ 477.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.653
TOTAL OC $ 567.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.