Orden de Compra. Nº
2853-226-SE11
"
materiales de ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2853-226-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2853-28-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
29216,3
Dirección de Envío de la Factura
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria la bomba
Razón Social
PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T.
9.644.832-5
Sucursal
ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
1
Unidad
01 Serrucho
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.990
$ 6.990
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
01 alicate de punta
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
01 alicate de corte
$ 4.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.480
$ 4.480
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
01 alicate universal
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
27111602
Martillos
1
Unidad
01 martillo
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
27111701
Destornilladores
1
Unidad
01 juego de desatornilladores
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad
04 espatulas
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
01 huincha medir de 5 mts.
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
27111911
Formones
1
Unidad
01 juego formones
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
30161907
Escaleras
1
Unidad
01 escalera tijera 2 mts.
$ 46.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.060
$ 46.060
27111515
Taladro de mano o empuje
1
Unidad
01 taladro percutor medio con accesorios Bauker
$ 49.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.560
$ 49.560
24112404
Caja
1
Unidad
01 caja herramientas
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 153.770
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.216
TOTAL OC
$ 182.986
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.