Orden de Compra. Nº2853-226-SE11 "materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-226-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2011
Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-28-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 29216,3
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1Unidad01 Serrucho  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
27112111
Alicates de lagartos1Unidad01 alicate de punta  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
27112111
Alicates de lagartos1Unidad01 alicate de corte  $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480
27112111
Alicates de lagartos1Unidad01 alicate universal  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27111602
Martillos1Unidad01 martillo  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
27111701
Destornilladores1Unidad01 juego de desatornilladores  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
30161508
Rodillo de papel pintado4Unidad04 espatulas  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27111801
Cintas métricas1Unidad01 huincha medir de 5 mts.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
27111911
Formones1Unidad01 juego formones   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
30161907
Escaleras1Unidad01 escalera tijera 2 mts.  $ 46.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.060 $ 46.060
27111515
Taladro de mano o empuje1Unidad01 taladro percutor medio con accesorios Bauker  $ 49.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.560 $ 49.560
24112404
Caja1Unidad01 caja herramientas  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 153.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.216
TOTAL OC $ 182.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.