Orden de Compra. Nº2853-307-SE14 "Materiales de Aseo EE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-307-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo EE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 19957,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Instrucciones de EntregaEntrega en Escuela rural Epson Ensenada camino a Petrohué km 30
La factura deberá ser recepcionada en oficina DAEM, Del Salvador 320 5to Piso
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCera Casino Caoba Pan 2x200 grs  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadCera plástica incolora HIT 20 lts  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
53131606
Desodorantes15UnidadDesodorante Ambietal Aerosol lluvia de flores 360cc  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLimpiavidrios con gatillo 500cc  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131615
Escobillones12UnidadEscobillón tradicional  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadVirutilla piso mediana N°2  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131619
Cabezas de trapero6UnidadTrapero algodon doble con ojal  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
Total Neto $ 105.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.958
TOTAL OC $ 124.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.