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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2853-307-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Aseo EE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2853-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Del Salvador 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
19957,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Instrucciones de Entrega | Entrega en Escuela rural Epson Ensenada camino a Petrohué km 30 La factura deberá ser recepcionada en oficina DAEM, Del Salvador 320 5to Piso |
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Proveedor |
OFIMASTER LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
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R.U.T. |
78.307.160-6 |
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Sucursal |
OFIMASTER LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 20 | Unidad | Cera Casino Caoba Pan 2x200 grs | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 1 | Unidad | Cera plástica incolora HIT 20 lts | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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53131606
| Desodorantes | 15 | Unidad | Desodorante Ambietal Aerosol lluvia de flores 360cc | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.500
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$ 16.500
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 6 | Unidad | Limpiavidrios con gatillo 500cc | |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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47131615
| Escobillones | 12 | Unidad | Escobillón tradicional | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.200
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$ 13.200
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47131801
| Limpiadores de suelos | 20 | Unidad | Virutilla piso mediana N°2 | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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47131619
| Cabezas de trapero | 6 | Unidad | Trapero algodon doble con ojal | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.940
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$ 5.940
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Total Neto
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$ 105.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.958
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$ 124.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.