Orden de Compra. Nº2853-312-SE11 "Materiales Esc. R. Novaro"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-312-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. R. Novaro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-28-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 58387
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20143002
Varillas cortas6Unidad   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
56101501
Soportes30Unidad30 Soportes simples p/cortina  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
56101501
Soportes10Unidad10 Soporte doble p/cortina  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31151705
Cable de acero no eléctrico4Unidad4 alargador Bticino 3 mts  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
39101701
Tubos fluorescentes100Unidad100 Tubos fluorescente de 40 W  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
39111810
Interruptor de lámpara100Unidad100 Partidores  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad2 Tubos circular 22 W  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
39101610
ampolletas de filamento60Unidad60 ampolletas de 60 W  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad1 cerradura Scanavini 4415  $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
Total Neto $ 307.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.387
TOTAL OC $ 365.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.