Orden de Compra. Nº2853-41-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2853-36-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-41-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2853-36-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se necesita adquirir materiales electricos para ser destinado al Colegio Mirador del Lago
Proveniente de Licitación 2853-36-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna -1
Impuesto 19720,1
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Angelo Escobar Cifuentes
R.U.T. 15.808.459-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
DOBLE FILAMENTO100UnidadDOBLE FILAMENTO100 Ampolletas de 100 W $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
27111701
Destornilladores1UnidadDestornilladores01 Destornillador paleta, chico $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
27111701
Destornilladores1UnidadDestornilladores01 Destornillador de cruz, chico $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
12352310
Siliconas3UnidadSiliconas03 siliconas transparentes $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
27112802
Hojas de sierra2UnidadHojas de sierra02 Hojas de sierra cortar fierro $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
27111701
Destornilladores1UnidadDestornilladores01 Llave ajustable 3/4 $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
31161501
Tornillos de cabeza con orificios1UnidadTornillos de cabeza con orificios01 Caja de tornillos soberbio 1 1/2 ( 100 unidades ) $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
40101903
Humecedores4UnidadHumecedores04 W-40 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 103.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.720
TOTAL OC $ 123.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.