Orden de Compra. Nº
2853-41-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2853-36-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2853-41-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2853-36-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se necesita adquirir materiales electricos para ser destinado al Colegio Mirador del Lago
Proveniente de Licitación
2853-36-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna
-1
Impuesto
19720,1
Dirección de Envío de la Factura
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Angelo Escobar Cifuentes
R.U.T.
15.808.459-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101610
DOBLE FILAMENTO
100
Unidad
DOBLE FILAMENTO
100 Ampolletas de 100 W
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.800
$ 49.800
27111701
Destornilladores
1
Unidad
Destornilladores
01 Destornillador paleta, chico
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
27111701
Destornilladores
1
Unidad
Destornilladores
01 Destornillador de cruz, chico
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
12352310
Siliconas
3
Unidad
Siliconas
03 siliconas transparentes
$ 3.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
Hojas de sierra
02 Hojas de sierra cortar fierro
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
27111701
Destornilladores
1
Unidad
Destornilladores
01 Llave ajustable 3/4
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
31161501
Tornillos de cabeza con orificios
1
Unidad
Tornillos de cabeza con orificios
01 Caja de tornillos soberbio 1 1/2 ( 100 unidades )
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
40101903
Humecedores
4
Unidad
Humecedores
04 W-40
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 103.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.720
TOTAL OC
$ 123.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.