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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2853-55-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2853-53-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se necesita contratar Mano de Obra Pintura Escuela Grupo Escolar Puerto Varasa |
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Proveniente de Licitación
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2853-53-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Del Salvador 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
430236 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JOSE RUDY AGUERO VELASQUEZ
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R.U.T. |
5.732.977-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102402
| Trabajos en pintura a realizar en la Escuela Grupo Escolar, se considera modalidad "Trabajo Vendido" | 1800 | Metro Cuadrado | Trabajos en pintura a realizar en la Escuela Grupo Escolar, se considera modalidad "Trabajo Vendido" | Se necesita contratar servicio mano de Obra pintura interior Esc. Grupo Escolar, 1800 mts cuadrado |
$ 1.258,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.264.400
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$ 2.264.400
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Total Neto
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$ 2.264.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 430.236
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$ 2.694.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.