Orden de Compra. Nº2853-569-SE12 "Tubos fluorescentes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-569-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2012
Nombre de la Orden de Compra Tubos fluorescentes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-9-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 2375
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadUna caja tubos fluorescentes de 40 W x 25 Unid., Escuela Grupo Escolar  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 12.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.375
TOTAL OC $ 14.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.