|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2853-573-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
materiales de Oficina Depto. Educación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2853-42-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Del Salvador 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
146173,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Libreria Pergola del Libro |
|
Razón Social |
EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ
|
|
R.U.T. |
17.633.417-7 |
|
Sucursal |
Libreria Pergola del Libro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121708
| Marcadores | 20 | Unidad | 20 marcadores pizarra blanca color azul | |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.880
|
$ 5.880
|
44121708
| Marcadores | 20 | Unidad | Plumones marcadores pizarra blanca color negro | |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.880
|
$ 5.880
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 30 | Unidad | 30 resmas papel fotocopia T. Of. | |
$ 2.358,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.740
|
$ 70.740
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 20 | Unidad | 20 Resmas papel fotocopia T. Carta | |
$ 1.989,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.780
|
$ 39.780
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 5 | Unidad | 5 cuadernos con abecedario | |
$ 1.110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.550
|
$ 5.550
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 20 | Unidad | 20 Cartridge Canon PG-210 Negro | |
$ 11.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 227.200
|
$ 227.200
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 15 | Unidad | 15 Cartridge Canon CL-211 Color | |
$ 15.394,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 230.910
|
$ 230.910
|
44103103
| Tóner | 4 | Unidad | 4 Toner HP Laser 12 A Q 2612A | |
$ 45.848,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 183.392
|
$ 183.392
|
|
|
Total Neto
|
$ 769.332
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 146.173
|
|
$ 915.505
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.