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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2853-746-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Alimentación Extra-escolar DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2853-46-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Del Salvador 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
37962 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUMMER RAIN |
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Razón Social |
ANA SILVIA BARRIA SAEZ
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R.U.T. |
7.490.483-1 |
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Sucursal |
SUMMER RAIN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 120 | Unidad | Servicio de Alimentación Extra-escolar DAEM par Concurso Comunal de Cueca 2012 Establecimientos de la Comuna: Las Camelias, Rollizo, Cirsto Rey Ralún, Petrohue, Ensenada consistente en empanadas y 2 jugos de acuerdo a SP N° 251727 del 30 de Agosto de 2012. | |
$ 1.665,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.800
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$ 199.800
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Total Neto
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$ 199.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.962
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$ 237.762
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.