Orden de Compra. Nº2853-86-SE14 "Útiles de Aseo NB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-86-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2014
Nombre de la Orden de Compra Útiles de Aseo NB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2853-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 112335,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de DespachoLos Materiales deben ser Entregados en el Colegio Nueva Braunau Otto Klein s/n, Nueva Braunau
La Factura deberá ser Recepcionada por el Jefe de Adm. y Finanzas DAEM, Del Salvador 320 4to piso
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131619
Cabezas de trapero90UnidadVirutex - Trapero doble c/ojal 40x50  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadVirginia - Limpiador baño IGENIX Eucaliptus 5 lts  $ 8.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.840 $ 178.840
46181504
Guantes protectores120UnidadVirutex - Guante Latex Talla L Amarillo  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
46181504
Guantes protectores120UnidadGuante Latex Talla M Amarillo  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47121802
Removedores20UnidadKLAPP Removedor de ceras - Bidón x 5 lts  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47121701
Bolsas de basura20UnidadVirutex- Bolsa de basura 70x90 (10 unid) Plana  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadCIF Limpiador Crema 750grs   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 591.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.336
TOTAL OC $ 703.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.