|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2853-86-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Útiles de Aseo NB |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2853-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Del Salvador 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
112335,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Dirección de Despacho | Los Materiales deben ser Entregados en el Colegio Nueva Braunau Otto Klein s/n, Nueva Braunau La Factura deberá ser Recepcionada por el Jefe de Adm. y Finanzas DAEM, Del Salvador 320 4to piso |
|
|
Proveedor |
OFIMASTER LTDA. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.307.160-6 |
|
Sucursal |
OFIMASTER LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131619
| Cabezas de trapero | 90 | Unidad | Virutex - Trapero doble c/ojal 40x50 | |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Unidad | Virginia - Limpiador baño IGENIX Eucaliptus 5 lts | |
$ 8.942,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.840
|
$ 178.840
|
46181504
| Guantes protectores | 120 | Unidad | Virutex - Guante Latex Talla L Amarillo | |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.000
|
$ 54.000
|
46181504
| Guantes protectores | 120 | Unidad | Guante Latex Talla M Amarillo | |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.000
|
$ 54.000
|
47121802
| Removedores | 20 | Unidad | KLAPP Removedor de ceras - Bidón x 5 lts | |
$ 7.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
47121701
| Bolsas de basura | 20 | Unidad | Virutex- Bolsa de basura 70x90 (10 unid) Plana | |
$ 700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.000
|
$ 14.000
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 30 | Unidad | CIF Limpiador Crema 750grs | |
$ 1.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.400
|
$ 50.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 591.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 112.336
|
|
$ 703.576
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.