Orden de Compra. Nº2854-1081-AG25 "COMPRA MATERIALES VITRIFICADO PISO EDIFICIO DEL SALVADOR PUERTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-1081-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES VITRIFICADO PISO EDIFICIO DEL SALVADOR PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 102980
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Integrales F&S SpA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES F&S SPA
R.U.T. 77.124.548-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Integrales F&S SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO HELA CORTAGOTA 23CM PELO 15MM RODILLO HELA CORTAGOTA 23CM PELO 15MM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA CERDA GRIS 1/2" X 4" PLANA BROCHA HELA CERDA GRIS 1/2" X 4" PLANA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA CERDA GRIS 1/2" X 3" PLANA BROCHA HELA CERDA GRIS 1/2" X 3" PLANA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47121802
Removedores3UnidadREMOVEDOR DE PINTURA 1 LITRO REMOVEDOR DE PINTURA 1 LITRO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47121802
Removedores7UnidadLITROS AGUARRÁS LITROS AGUARRÁS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
24121802
Latas de pintura o barniz11UnidadBARNIZ DYNASTONE AGUA TRANSPARENTE 1GL BARNIZ DYNASTONE AGUA TRANSPARENTE 1GL $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 542.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.980
TOTAL OC $ 644.980


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.