Orden de Compra. Nº2854-1150-SE19 "COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR NOV-DIC 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-1150-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR NOV-DIC 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2854-21-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 48172,6
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102707
Delantal de doctor200UnidadBATA PARA EXAMEN ESTÁNDAR DESECHABLE NO TRANSPARENTE COLOR AZUL MARINO, TALLA UNIVERSAL BATA PARA EXAMEN ESTÁNDAR DESECHABLE NO TRANSPARENTE COLOR AZUL MARINO, TALLA UNIVERSAL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
42311511
Vendas de gasa2040UnidadGASA 10X10CM ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL GASA 10X10CM ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.840 $ 93.840
42311511
Vendas de gasa3RolloGASA HIDRÓFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO) GASA HIDRÓFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO) $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
42131701
Cobertores para cirugía100UnidadPAÑO PERFORADO 40 X 40 CM PAÑO PERFORADO 40 X 40 CM $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 253.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.173
TOTAL OC $ 301.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.