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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2854-1175-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR OCT-NOV-DIC 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2854-21-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
290228,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201708
| Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco | 2 | Bidón | GEL EQUIPO ULTRASONIDO BIDON 5 LITROS
| GEL EQUIPO ULTRASONIDO BIDON 5 LITROS
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$ 5.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.600
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$ 10.600
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 1020 | Unidad | GASA 10X10CM ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL
| GASA 10X10CM ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL
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$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.920
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$ 46.920
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42132102
| Cubre camillas | 600 | Unidad | SABANILLA CLINICAS DESECHABLES X 2 ROLLOS
| SABANILLA CLINICAS DESECHABLES X 2 ROLLOS
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$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.470.000
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$ 1.470.000
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Total Neto
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$ 1.527.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 290.229
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$ 1.817.749
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.