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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2854-1213-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA COFFEE BREAK JORNADA DIRIGENTES COMISION USUARIOS SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
47902,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Producciones Vero |
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Razón Social |
VERÓNICA DEL PILAR ZAMBRANO TORRES
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R.U.T. |
13.137.684-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Producciones Vero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 60 | Unidad | COFFEE BREAK SALUDABLE PARA 60 PERSONAS, INCLUYENDO MONTAJE, MENAJE Y DOS GARZONES
DETALLES DE LO REQUERIDO EN DOCUMENTO ADJUNTO | COFFEE BREAK SALUDABLE PARA 60 PERSONAS, INCLUYENDO MONTAJE, MENAJE Y DOS GARZONES
DETALLES DE LO REQUERIDO EN DOCUMENTO ADJUNTO |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.120
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$ 252.120
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Total Neto
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$ 252.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.903
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$ 300.023
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.