Orden de Compra. Nº2854-174-SE25 "COMPRA PROYECCION INSUMOS CLINICOS CESFAM ENERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-174-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECCION INSUMOS CLINICOS CESFAM ENERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2854-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 56544
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón10000UnidadTORULAS DE ALGODON 0.5 [g] TORULAS DE ALGODON 0.5 [g] $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
41122407
Bisturíes de laboratorio3000UnidadHOJA BISTURÍ N°11 HOJA BISTURÍ N°11 $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
42142507
Agujas mariposa500UnidadSCALP VEIN N°21G 3/4" SCALP VEIN N°21G 3/4" $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
42142507
Agujas mariposa500UnidadSCALP VEIN N°23G 3/4" SCALP VEIN N°23G 3/4" $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
42281912
Toallas de esterilización6000UnidadTOALLAS ESTERILES CON ALCOHOL ISOPROPILICO (ALCOHOL PAD) TOALLAS ESTERILES CON ALCOHOL ISOPROPILICO (ALCOHOL PAD) $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42311526
Vendajes de apósitos40UnidadAPOSITO DE ALGINATO (URGOSORB O SIMILAR) 10x10 [cm] APOSITO DE ALGINATO (URGOSORB O SIMILAR) 10x10 [cm] $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
Total Neto $ 297.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.544
TOTAL OC $ 354.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.