Orden de Compra. Nº2854-243-SE21 "COMPRA INSUMOS CLINICOS CESFAM FEBRERO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-243-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS CESFAM FEBRERO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2854-21-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 99484,76
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja1000UnidadJeringa Des. 5 cc con tope de goma, punta luer loock/con aguja 21 G x 1 ½ caja x 100 unidades Jeringa Des. 5 cc con tope de goma, punta luer loock/con aguja 21 G x 1 ½ caja x 100 unidades $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general40UnidadAposito gasa con algodón impregnado en DACC (dialquilcarbamilo cloruro) 10 x 10 cm Aposito gasa con algodón impregnado en DACC (dialquilcarbamilo cloruro) 10 x 10 cm $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.800 $ 192.800
42311514
Vendajes germicidas100UnidadAposito Tull Esteril gasa parafinada 10 x 10cm (similar a jelonet) caja x 100 unidades Aposito Tull Esteril gasa parafinada 10 x 10cm (similar a jelonet) caja x 100 unidades $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
42311704
Dispensadores de cinta médica o quirúrgica72UnidadCinta quirúrgica de papel microporosa 5 cm x 9.1 mts caja x 6 unidades Cinta quirúrgica de papel microporosa 5 cm x 9.1 mts caja x 6 unidades $ 1.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.408 $ 132.408
42142609
Jeringas médicas con aguja1000UnidadJeringa Des. 10 cc con tope de goma, punta luer loock/con aguja 21 G x 1 ½ caja x 100 unidades Jeringa Des. 10 cc con tope de goma, punta luer loock/con aguja 21 G x 1 ½ caja x 100 unidades $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
51171509
Clorhidrato de betaína6FrascoSolucion de agua purificada 0,1%+ betaina 0,1%+polihexanida similar a (prontosan) frasco 350 ml. Solucion de agua purificada 0,1%+ betaina 0,1%+polihexanida similar a (prontosan) frasco 350 ml. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.940 $ 71.940
51241226
Preparados tópicos de urea4FrascoEspuma de urea 10% similar a (cutimed acute) envase 125 ml. Espuma de urea 10% similar a (cutimed acute) envase 125 ml. $ 5.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.056 $ 22.056
Total Neto $ 523.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.485
TOTAL OC $ 623.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.