Orden de Compra. Nº2854-262-SE20 "COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR MARZO-ABRIL 2020"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-262-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR MARZO-ABRIL 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2854-21-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 21451
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
R.U.T. 76.389.383-9
Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación30UnidadAGUA BIDESTILADA 500 ML AGUA BIDESTILADA 500 ML $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
42141501
Algodoneras o fibra5kilogramoALGODON HIDROFOLICO PRENSADO KILO ALGODON HIDROFOLICO PRENSADO KILO $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras400UnidadVENDA SEMIELASTICADA 8 CM ANCHO X 4 MT (SIMILAR A ELASTOMULL) VENDA SEMIELASTICADA 8 CM ANCHO X 4 MT (SIMILAR A ELASTOMULL) $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42131501
Pecheras para pacientes100UnidadPECHERA PLÁSTICA PECHERA PLÁSTICA $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.150
42312201
Sutura200UnidadSUTURA ADHESIVA CUTANEA TIPO STERI STRIP 6 X 75 MM. SUTURA ADHESIVA CUTANEA TIPO STERI STRIP 6 X 75 MM. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 112.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.451
TOTAL OC $ 134.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.