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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2854-289-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2854-58-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Del Salvador 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
1254 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA HORN |
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Razón Social |
LIBRERIA HORN LIMITADA
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R.U.T. |
76.036.317-0 |
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Sucursal |
LIBRERIA HORN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103101
| Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras | 20 | Unidad | CARPETAS | CARPETAS |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | CAJA DE ACCOCLIP | CAJA DE ACCOCLIP |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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44103103
| Tóner | 20 | Unidad | LAPICES PASTA | LAPICES PASTA |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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Total Neto
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$ 6.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.254
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$ 7.854
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.